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세 출 예 산 서
2015년도 본예산 기타특별회계 전체
(단위:천원)
분야ㆍ부문ㆍ정책사업ㆍ단위사업(회계)
예 산 액
전년도 예산액
비교증감
증감률


3,753,244
4,394,311
△641,067
△14.59%

56,800

9,940

3,686,504
정책사업
3,416,559
3,633,034
△216,475
△5.96%

56,800

9,940

3,349,819
재무활동
0.00%
행정운영경비
336,685
761,277
△424,592
△55.77%
사회복지
630,412
568,636
61,776
10.86%

56,800

9,940

563,672
기초생활보장
360,412
315,946
44,466
14.07%

56,800

9,940

293,672
수급자 의료급여 지원
360,412
315,946
44,466
14.07%

56,800

9,940

293,672
수급자 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)
360,412
315,946
44,466
14.07%

56,800

9,940

293,672
취약계층지원
270,000
252,690
17,310
6.85%
복지사회조성
270,000
252,690
17,310
6.85%
저소득주민생활융자금운영(저소득주민생활안정
270,000
252,690
17,310
6.85%
자금특별회계)
수송및교통
2,786,147
3,064,398
△278,251
△9.08%
대중교통ㆍ물류등기타
2,786,147
3,064,398
△278,251
△9.08%
대중교통 육성 지원
2,786,147
3,064,398
△278,251
△9.08%
주차관리(도시주차장사업특별회계)
2,405,832
2,718,380
△312,548
△11.50%
시영버스운영(시영시내버스사업특별회계)
380,315
346,018
34,297
9.91%
기타
336,685
761,277
△424,592
△55.77%
기타
336,685
761,277
△424,592
△55.77%
행정운영경비(교통과)
336,685
761,277
△424,592
△55.77%
인력운영비(시영시내버스사업특별회계)
336,685
761,277
△424,592
△55.77%
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